1)在审计VP的带领下不断完善内部审计流程,协助审计VP不断提升审计工作水平,有效进行风险控制,提高风险管理能力;
2)制定年度内审计划包括流程体系及各职能部门流程审计计划;
3)根据计划开展财务、经营及内部控制合规性审计或专项审计,撰写内部审计和调研的相关报告,通过内审报告,提出预防建议和整改方向;
4)对职能部门业务内容进行内部流程审计,检查已有流程执行的有效性与准确性;
5)监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
6)对审计团队进行管理和培训,不断提升内审团队的专业能力;
7)对公司收购项目进行财税尽职调查工作;
8)审计VP安排的其他工作。
1)全日制本科及以上学历,财务、审计、管理类相关专业,有CPA、CIA资格者优先;
2)十年以上工作经验,其中三年以上医药行业审计经理工作经验;
3)具有系统的内审知识与理念,熟悉企业业务和流程;
4)具有良好的沟通技巧,能高质高效的完成对分管部门的管理工作;
5)具备良好的领导才能,承担工作的内外问题及独立解决困难的能力。
一家产研销一体的靶向药物中外合资企业,该公司拥有多项自主知识产权的核心技术。